Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2025/138 9.6.2025 voda BD 1019 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  811,96 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/139 9.6.2025 voda Podolie 515 predajňa PT Táborský Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  21,35 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/140 9.6.2025 voda Podolie BD 409 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  108,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/141 9.6.2025 voda Podolie BD 526 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  495,36 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/142 9.6.2025 odvoz bio odpadu 2025 05 Fidelity Trade s.r.o. 50254081  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/143 9.6.2025 poplatky za telefóny obce 2025 05 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  106,27 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/144 9.6.2025 zneškodnenie odpadu 2025 05 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  975,55 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/145 9.6.2025 elektronická evidencia nádob na KO Marius Pedersen, a.s. 34115901  226,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/147 9.6.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 06 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/153 9.6.2025 papierové tašky SIGNET PLUS spol. s r.o. 35785586  25,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/05/2025 6.6.2025 Zmluva o dielo ,,Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória - STEM vyučovanie a rozvoj... Royaldom, s.r.o. 44590270  12 061,66 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/152 6.6.2025 hygienické potreby KD ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/151 4.6.2025 poháre, medaile na MDD mypinbuttons s.r.o. 09039147  260,81 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/062 3.6.2025 relácia v rozhlase, trhové miesto Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/150 3.6.2025 licencia Microsoft 365 Business Standard ATIcomp, s.r.o. 46461892  140,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/04/2025 2.6.2025 Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671  541 300,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FDP/2025/002 2.6.2025 voda dom smútku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  31,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/055 2.6.2025 nájom nebytových priestorov, energie CASTOR Slovakia, s.r.o 46659463  159,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/056 2.6.2025 nájom nebytových priestorov, energie Jana Augustínová 45685380  168,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/057 2.6.2025 nájom nebytových priestorov, energie Dana Podhradská 53481798  355,12 EUR 
Nastavenia cookies