| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/010 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/020 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/033 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/043 |
2.5.2025 |
Nájom nebytových priestorov 2025 05 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/056 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/071 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/083 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/110 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/127 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/138 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/14/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - zubná technika |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2011 |
20.12.2011 |
Zmluva o poskytovaní služiev v oblasti verejného obstarávania |
KM Prestige consulting, s.r.o. |
45685029 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201222012 |
6.7.2012 |
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - Zberný dvor |
KM Prestige consulting, s.r.o. |
45685029 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230105383 |
30.10.2023 |
Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 |
Ing. Iveta Olbertová ILED |
45665478 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
31.8.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
45639051 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
26.5.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Multifunkčné športové ihrisko 38 x 20 m, areál školy... |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
30.8.2022 |
Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/053 |
15.5.2023 |
Záloha za prenájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/002 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
600,00 EUR |