| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022028 |
1.8.2022 |
Vypracovanie EHB - zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023058 |
26.9.2023 |
Energetický certifikát budovy Materskej školy |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/20222 |
21.6.2022 |
Rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na úseku cesty II/504 57,895-58,243 km vľavo |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
62 489,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
1.8.2022 |
Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
25 239,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/15/2022 |
26.8.2022 |
Dodatok č. 1 k ZoD DZ/10/2022 |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
72 038,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022009 |
28.9.2022 |
Stavebné práce Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 Podolie |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
46 798,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303008 |
11.10.2013 |
Počítač |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303009 |
11.10.2013 |
Servisné práce |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03010 |
31.10.2013 |
Počítač |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03011 |
31.10.2013 |
Software MS Office 2013 |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03012 |
31.10.2013 |
Servisné práce na PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03014 |
22.11.2013 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201/04002 |
13.1.2014 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/04001 |
13.1.2014 |
Počítačová zostava |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404005 |
21.5.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404008 |
9.6.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404007 |
9.6.2014 |
Počítačoví zostava |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201606019 |
21.9.2016 |
Servisné práce PC |
FLCOMP s.r.o. |
46722718 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016130 |
4.4.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
467 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/165 |
22.7.2024 |
strava voľby do Európskeho parlamentu 2024 08.06.2024 |
KOCH - ART, s. r. o. |
46685901 |
192,83 EUR |