|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/027 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/042 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za apríl 2023 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/058 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/074 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/089 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/103 |
8.8.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/115 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/130 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/144 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/159 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/003 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/022 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023296 |
22.12.2023 |
Nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
220,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015156 |
31.8.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
15.6.2017 |
Freestylová exhibília - Deň detí |
Marko Popovski |
|
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129231509 |
9.1.2024 |
Elektronická evidencia nádob - prevádzka systému |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129240074 |
27.2.2024 |
služby elektronickej evidencie nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/053 |
27.3.2024 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/080 |
31.5.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/152 |
22.7.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |