|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
3760108 |
4.4.2017 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
195,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3760107 |
4.4.2017 |
Motorová nafta - tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
195,02 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
21.11.2013 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7121691933 |
18.5.2020 |
Nedoplatok EE - kino od 1.1.2020 do 6.5.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
194,95 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2015 |
23.4.2015 |
Nájomná zmluva na bytový dom parcela č. 1589, súpisné číslo 409 - byt č. 1/2 |
Jaroslava Tóthová |
|
194,78 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
11/2019 |
16.5.2019 |
Nájomná zmluva - bytový dom č. 409, byt č. 1/2 na prízemí. |
Tóthová Jaroslava |
|
194,78 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/03/2022 |
22.4.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 |
Jaroslava Tóthová |
|
194,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2111005914 |
23.11.2021 |
Materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
194,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120002 |
23.1.2012 |
Údržba motorového vozidla |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
194,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150041 |
5.10.2015 |
Údržba osobného automobilu Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
194,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200002 |
24.1.2022 |
Oprava plyn. kotla Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
194,30 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 1 v BD 1019 |
Mária Kunová |
|
194,19 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
043/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 23 - 1019 |
Andrea Galbavá |
|
194,03 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
42/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 15 - 1019 |
Lenka Toráčová |
|
194,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560021 |
10.2.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,92 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
20/2011 |
20.7.2011 |
Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 |
Daniela Skytová |
|
193,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019195 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
193,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217087648 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU |
TVK, a.s. |
36302724 |
193,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7190850702 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
193,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060619 |
10.1.2011 |
Obedy 12/2010 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,45 EUR |