streda, 23.09.2026, Zdenka 16.6°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 380300354 24.5.2023 Pracovné odevy Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159  212,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240679389 12.4.2019 Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  212,54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2023/005 15.5.2023 Predaj - rakva, chladenie Katarína Červeňanská   212,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017112 25.1.2017 Poplatok za energie a služby - školský ples konaný dňa 13.1.2017 Rodičovské združenie pre ZŠ s MŠ Podolie 17319617  212,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 7160430852 11.2.2011 El.energia ZS 2/2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  212,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 3760607 13.11.2017 Motorová nafta - multikára, kosačky Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  212,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 007/2021 21.1.2021 Poskytovanie služieb MOM pri plošnom testovaní Obec Očkov 00311871  212,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20607060 7.8.2020 Obedy 7/2020 Poľnohospodárske družstvo 00207161  211,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015138 2.6.2015 Oprava verejného osvetlenia Durdík Dušan DD 32776993  211,79 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/01/2023 1.2.2023 Nájomná zmluva byt č. 2/4 v BD 409 Júlia Toráčová   211,58 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 9A/ŠFBR/2024 1.10.2024 Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 Zdenka Burzová   211,49 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 9A/ŠFBR/2025 1.10.2025 Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 Zdenka Burzová   211,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000090 6.6.2016 Obedy máj 2016 Pavol Vido 43579906  211,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 201810 3 29.3.2018 Kontrola hasiacich prístrojov Jozef Vadovič - VADAS 37569091  211,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20603017 19.10.2020 Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo 00207161  211,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV21053 20.4.2021 Samolepka na smetné nádoby PM print s.r.o. 44186002  211,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/021 16.9.2022 Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana Lutišanová Jarmila   211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2026/172 1.6.2026 Elektrická energia - OcÚ a KD 5/2026 Torreol. s.r.o. 51127989  210,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013401 24.4.2013 Pohrebné služby a tovar - PČ Piscová Agneša   210,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 3760599 13.11.2017 Motorová nafta - Tatra fekál Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  210,90 EUR