|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
2023070062 |
7.8.2023 |
Výmena disku + migrácia dát |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/103 |
31.5.2024 |
licenčná zmluva program Dane a odpady na rok 2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131041 |
25.7.2013 |
Renovácia tonerov do tlačiarní. |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220003257 |
4.1.2022 |
El. energia Podolie 240 Zvonica |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
155,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/270 |
18.12.2024 |
nafta Isuzu, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
155,83 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016020 |
27.4.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý JUDr. Stanislav Masár |
Masárová Anna |
|
155,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023133 |
20.9.2023 |
Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
155,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7776248924 |
31.8.2015 |
Telefón 7/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
154,58 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 14B - 526 |
Helena Vrbová |
|
154,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222567 |
19.5.2022 |
Čistiace prostriedky |
EURONAL, s. r. o. |
46771158 |
154,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500025 |
16.2.2015 |
Oprava plynového kotla - BD 526/12 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
153,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/043 |
27.3.2024 |
plyn Podolie 501 Kvetinárstvo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
153,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230760423 |
8.4.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 3/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
153,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017005 |
21.3.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Alojz Košút |
Košútová Anna |
|
153,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1750845741 |
10.6.2013 |
Telefón 5/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
153,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010374789 |
30.1.2012 |
El.energia - nedoplatok 12/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
153,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220003255 |
4.1.2022 |
Vyuctovanie el. energie Dom smútku |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
153,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13103 |
28.6.2013 |
Služby BOZP a PO za 2.štvrťrok 2013 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
153,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/031 |
2.9.2013 |
Obedy 8/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
153,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220775917 |
7.2.2018 |
Nedoplatok za EE - OŠK 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
153,00 EUR |