Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/126 7.10.2021 Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 10/2021 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/139 10.11.2021 Nájom za nebytové priestory Tribúna 11/2021 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/010 9.2.2022 Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie Slovanet, a. s. 35954612  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/020 1.3.2022 Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/029 14.3.2022 Nájom nebytových priestorov Tribúna 2022 03 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/042 8.4.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 04 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/072 6.6.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 06 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/086 11.7.2022 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/100 1.8.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 08 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/116 2.9.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 09 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/127 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 10 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/140 7.11.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 11 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230138 8.3.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100203 8.3.2023 Umiestnenie kontajnerov na textil TextilEco, a. s. 28101766  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230005 23.3.2023 Odpratávanie snehu Kopanice KAO - ĽK s.r.o. 36340529  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230139 7.7.2023 Mobilná aplikácia Podolie adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/009 27.2.2024 nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 Slovanet, a. s. 35954612  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240100194 27.2.2024 Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 TextilEco, a. s. 28101766  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240164 27.2.2024 prevádzka mobil. aplikácie Podolie adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24601071 27.2.2024 nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  150,00 EUR 
Nastavenia cookies