Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2024/037 27.3.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 02 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/058 30.5.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 03 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/091 31.5.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 04 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/119 22.7.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 05 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/158 22.7.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 06 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/194 8.8.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 07 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/217 16.8.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 08 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/248 18.12.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 09 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/286 6.1.2025 výkon zodpovednej osoby 2024 10 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/309 6.1.2025 výkon zodpovednej osoby 2024 11 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/352 14.3.2025 výkon zodpovednej osoby 2024 12 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/007 8.1.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 01 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/031 6.2.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 02 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/067 5.3.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 03 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/104 2.4.2025 výkon zodpovednej osoby 2025 04 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2105158 27.5.2021 Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID ISG / DRS, s.r.o. 31448933  65,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 3260053 15.2.2012 Odhŕnanie snehu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  65,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/16 6.9.2016 Prípojka - ZŠ Podolie Stinex s.r.o. 36295370  65,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2180723794 25.1.2013 Orange - Paušál Domáca linka Orange Slovensko, a.s. 35697270  65,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017222 2.1.2018 Prenájom KD - kar Straka Jaroslav   65,62 EUR 
Nastavenia cookies