Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 222069669 29.11.2022 Vodné BD 409 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  41,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 8263996672 10.7.2020 Telefón 6/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221109126 18.1.2023 Stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  41,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2 7.1.2011 Pohrebnícke služby Bielická Jolana   41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.3.2011 Plyn - Markvet 3/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.3.2011 Plyn - KD ohrev vody - 3/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12023 8.3.2023 Veniec Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/280 6.1.2025 stočné Podolie BD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  40,89 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/394 14.3.2025 stočné BD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  40,89 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/074 31.5.2024 búdka pre veveričky BAT-MAN, s. r. o. 47113618  40,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170044 4.10.2017 Údržba Peugeota KAO - ĽK, s.r.o. 36340529  40,56 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/182 22.7.2024 stočné Podolie 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  40,44 EUR 
Detail Faktúra došlá OPS/2262/2016 29.12.2016 Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  40,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2254/2017 28.12.2017 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  40,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240/2019 7.1.2020 Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  40,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 220049826 27.5.2020 Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 TVK , a.s. 36302724  40,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1307892191 13.6.2022 Kniha - uvítanie detí do života Martinus, s.r.o. 45503249  40,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/080 20.3.2025 oprava motorovej píly ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa 11906022  40,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/021 23.3.2023 Nájom kultúrneho domu - doplatok Legalex, s.r.o. 47203927  40,30 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/086 31.5.2024 stočné BD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  40,20 EUR 
Nastavenia cookies