|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
7691335445 |
7.5.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 5/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691335567 |
7.5.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenia 5/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7641817685 |
7.6.2021 |
EE BD 1019 - verejné osvetlenie 6/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7641817566 |
7.6.2021 |
EE BD 1019 spoločné priestory 6/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7621901675 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenie 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7621901204 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592024433 |
10.8.2021 |
El.energia - BD 1019 - verejné osvetlenie 8/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592024085 |
10.8.2021 |
El. energia BD 1019 - spoločné priestory 8/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542645021 |
9.9.2021 |
Elektr. energia spol. priestory BD Podolie 1019 2021 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542645380 |
9.9.2021 |
Elektr. energia verejné priestory BD 1019 2021 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592076707 |
7.10.2021 |
El. energia verejné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7592076391 |
7.10.2021 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7672035321 |
10.11.2021 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7672035452 |
10.11.2021 |
El. energia BD 1019 verejné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300058 |
24.8.2023 |
Oprava plyn. kotla BD 526/1 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/041 |
27.3.2024 |
ročný servis plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4986/2014 |
22.1.2015 |
Zálohové predplatné za časopis NR SR Parlamentný kuriér na rok 2015 |
Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o. |
31440517 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240214933 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 519 kino vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
39,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003766 |
5.1.2021 |
Preprava Obec Podolie 12/2020 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8258590725 |
11.5.2020 |
Telefón 4/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,79 EUR |