|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0320130765 |
10.12.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 823,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13301588 |
10.12.2013 |
Zmluva o preprave - SAD Piešťany 12/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360567 |
11.12.2013 |
Obedy 11/2013 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
51,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360581 |
11.12.2013 |
Úprava terénu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
223,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130117 |
11.12.2013 |
Web hosting STANDARD 11.11.2013 - 31.10.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7756644177 |
11.12.2013 |
Telefón 11/2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
113,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01365/2013 |
11.12.2013 |
Reklamný materiál |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
628,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013104 |
11.12.2013 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013447 |
11.12.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok konaný dňa 6.12.2013 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
564,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013105 |
12.12.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
54,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360540 |
12.12.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
981,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/038 |
13.12.2013 |
Obedy 11/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
160,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201361114 |
13.12.2013 |
Občerstvenie - stretnutie jubilantov |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
30,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11306413 |
16.12.2013 |
Kuchynské náradie do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
341453004 |
189,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.12.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013106 |
16.12.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok dňa 13.12.2013 |
K&J&G a.s. |
31439951 |
700,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013107 |
16.12.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok dňa 14.12.2013 |
Vacuumschmelze, s.r.o. |
35727110 |
619,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131134889 |
16.12.2013 |
Prenájom rohože do KD 12/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7311204806 |
18.12.2013 |
Paušál T mobil 22.9.2013 - 21.10.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242013 |
18.12.2013 |
Činnosť stavebného úradu - rok 2013 1,92% podiel |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
302,98 EUR |