Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20210508 2.6.2021 Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD AIR LUFT, s.r.o. 36343561  1 924,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1121114049 2.6.2021 Správa infraštruktúry a ext.správa IT 6/2021 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8140866604 2.6.2021 Plyn - nehnuteľnosť č.140 - 6/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021069 27.5.2021 Oprava obecného rozhlasu ELMIKO - Miloš Kovačovic 17667984  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2105158 27.5.2021 Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID ISG / DRS, s.r.o. 31448933  65,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 372021 27.5.2021 Znalecký posudok č. 37/2021 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty RD č. 302 na pozemku p.č.... Ing. Jarmila Nováčiková, PhD.   200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 432021 27.5.2021 Znalecký posudok č. 43/2021 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty RD č. 140 na pozemku p.č.... Ing. Jarmila Nováčiková, PhD.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 014/2021 27.5.2021 Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 Alžbeta Augustínová   170,09 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 015/2021 27.5.2021 Zmluva o nájme bytu č. 5 V BD č. 1019 Matúš Macháč   180,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/065 26.5.2021 Poplatok za vodu PT Pavol Táborský a spol. 14104199  12,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/066 26.5.2021 Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ Základná škola s materskou školou 36125431  219,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 3052021 26.5.2021 Maľba kuchyne v KD Matúš Slanina CHEMI - COLOR 44232012  817,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2108606 25.5.2021 Notebok Asus S533EA - BN129T extreme computers, Dávid Vorčák 41964012  779,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 21604053 25.5.2021 Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom Poľnohospodárske družstvo 00207161  661,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048499 25.5.2021 Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko od 14.1.2021 do 13.5.2021 TVK, a.s. 36302724  55,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048498 25.5.2021 Poplatok za vodu - RD 409 od 14.1.2021 do 12.5.2021 TVK, a.s. 36302724  71,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048497 25.5.2021 Poplatok za vodu - OcÚ + KD od 14.1.2021 do 13.5.2021 TVK, a.s. 36302724  86,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048420 25.5.2021 Poplatok za vodu - Predajňa PT - od 16.1.2021 do 12.5.2021 TVK, a.s. 36302724  12,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048419 25.5.2021 Poplatok za vodu - garáže od 20.1.2021 do 11.5.2021 TVK, a.s. 36302724  4,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048418 25.5.2021 Poplatok za vodu - nehnuteľnosť č.140 od 16.1.2021 do 12.5.2021 TVK, a.s. 36302724  230,98 EUR 
toplist