Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/093 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 07 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/094 | 3.7.2023 | Energie a služby 2023 07 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/095 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/07/2023 | 3.7.2023 | Zmena rozmeru použitej zámkovej dlažby. | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/086 | 30.6.2023 | Nájom, energie za nebytové priestory 1. polrok 2023 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4003237276 | 30.6.2023 | Vysávač | Chal-Tec GmbH | 94,92 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14B/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 | Zdenka Kováčiková | 170,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 | Sarah Klinčáková | 172,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Igor Mašán | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/16/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | Obchodná akadémia Milana Hodžu | 00161993 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | Obchodná akadémia Milana Hodžu | 00161993 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230398 | 28.6.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073306896 | 28.6.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 174,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/15/2023 | 28.6.2023 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie II. Etapa | Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. | 34303120 | 136 759,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023060047 | 27.6.2023 | Príprava kabeláže pre kamerový systém Materskej školy | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 1 329,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/085 | 26.6.2023 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/011 | 26.6.2023 | Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Oľgy Marákovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522023003 | 23.6.2023 | Parapety na budovu Materskej školy | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 4 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112309269 | 22.6.2023 | Darčeky pre žiakov 9. ročníka | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 28,02 EUR |