| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022006 |
15.3.2022 |
PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220012 |
9.5.2022 |
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia miestnych komunikácií |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
16.5.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/017 |
18.12.2024 |
projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ulice Pribinova" |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/006 |
23.1.2012 |
Kompletné zabezpečenie riadenia projektu : Revitalizácia centra obce Podolie, ITMS 22140120094 |
Octigon, a.s. |
36864711 |
10 636,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/124 |
22.7.2024 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
262,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/016 |
27.1.2025 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50715 |
31.8.2015 |
Športové poháre na MSBL Podolie |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA |
36886556 |
837,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/7 20 |
4.8.2020 |
Poháre na MSBL Podolie 2020 |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY Zuzana |
36886556 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10100723 |
26.7.2023 |
Športové poháre pre Poľovnícke združenie Podolie |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA |
36886556 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220241 |
16.2.2022 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
340,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230574 |
16.5.2023 |
Toner do tlačiarne |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
303,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/102 |
31.5.2024 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
31.8.2015 |
Revízia plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015052 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
96,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
163,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
205,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa ZS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |