|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7120698015 |
20.1.2011 |
El.energia - garáže 1/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120698265 |
20.1.2011 |
El.energia - RD č.409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
109,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101489 |
25.1.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1110053 |
21.1.2011 |
Údržba úžitkového automobila Citroen |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
217,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028022037 |
14.1.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca za rok 2010 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129101109 |
17.1.2011 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 12.10. - 23.11.2010 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
342,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11000013 |
20.1.2011 |
Servis čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
289,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
20.1.2011 |
Paušál Orange 10.01.2011 - 09.02.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01-25/2010 |
17.1.2011 |
Stavebný úrad 12/2010 |
Spoločný úrad samosprávy n.o. |
37923935 |
64,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3910000184 |
18.1.2011 |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia |
BKL ELEKTRO, s.r.o. |
36378097 |
251 703,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110041 |
28.1.2011 |
Aktualizácia WinIBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6470002453 |
26.1.2011 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
50,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
2.2.2011 |
Bytový dom |
ST INVESTING s.r.o. |
44002629 |
21 803,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2113028 |
2.2.2011 |
Vodný zdroj |
Univerzální čistá voda a.s. |
14799197 |
4 821,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
f/110594 |
2.2.2011 |
Aktualizácia programov za rok 2011 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
347,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100590929 |
1.2.2011 |
Paušál T mobil 22.12.2010 - 21.01.2011 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7221967737 |
2.2.2011 |
Plyn RD č.409 2/2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
309,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11100493 |
4.2.2011 |
Telekomunikačné služby 1/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
28,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320110030 |
4.2.2011 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
841,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11300038 |
7.2.2011 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |