|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn KD 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 445,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
15.2.2011 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
118,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
531010 |
16.2.2011 |
Vodný zdroj - vodomer |
JUSTING s.r.o. |
36296457 |
163,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11100688 |
18.2.2011 |
Kuchynské náradie do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
69,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11100688 |
18.2.2011 |
Kuchynské náradie do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
69,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
001 |
22.2.2011 |
Dvere na zvonicu korytné |
Drevovýroba, Porubská Mariana |
45426031 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0000116036 |
21.2.2011 |
Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká |
Podielnické družstvo "POVAŽIE" |
00207187 |
117,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111104267 |
22.2.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110091 |
21.2.2011 |
Stavebný materiál - OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
12,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110106 |
22.2.2011 |
Stavebný materiál - OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
109,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
23.2.2011 |
Paušál Orange 10.2.2011 - 9.3.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
55,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0000116041 |
25.2.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Podielnické družstvo "POVAŽIE" |
00207187 |
189,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2111104806 |
25.2.2011 |
Licencia na hudobné diela na rok 2011 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
74643/2011 |
25.2.2011 |
Publikácie - Čo má vedieť mzdová úštovníčka ročník 2011 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101662609 |
28.2.2011 |
Paušál T mobil 22.1.2011 - 21.2.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
22,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7150442749 |
3.1.2011 |
Preplatok el.energie - KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-324,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.1.2011 |
Preplatok plynu 1.10.2010 - 18.10.2010 - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
74,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7401121558 |
17.1.2011 |
Preplatok plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-705,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2-25/2011 |
20.1.2011 |
Dobropis - vyúčtovanie nákladov - stavebný úrad za rok 2010 |
Spoločný úrad samosprávy n.o. |
37923935 |
-162,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06-25/2011 |
18.2.2011 |
Činnosť stavebného úradu 1/2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-33,00 EUR |