|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
315 |
7.2.2011 |
Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
316 |
7.2.2011 |
Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 |
Byken - Jaroslav Parči |
30032121 |
316,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
317 |
8.2.2011 |
Vývoz objemného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31110007 |
2.3.2011 |
Úpravna vody - vodný zdroj |
OLBEST s.r.o. |
25377680 |
924,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5/11 |
2.3.2011 |
Kamenivo - vodný zdroj |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
44,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011068 |
2.3.2011 |
Novomestský spravodajca ročník 2011 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
10,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7266990852 |
3.3.2011 |
Plyn RD č.409 3/2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
309,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
318 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
319 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - Kvetinárstvo 3/2011 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
321 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - Lekáreň 3/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
320 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - EKOPROFIT 3/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
322 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - zubná ambulancia 3/2011 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
323 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - zubné laboratórium 3/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320110109 |
7.3.2011 |
Zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 923,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - Kino 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
272,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - ZS 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
804,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - Markvet 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - KD ohrev vody - 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
101,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - OcÚ 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
214,00 EUR |