Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dohody | Dohoda k Zmluve č. 1/2018 | 7.12.2021 | Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov | Ing, Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2021 | 6.12.2021 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34 271 333 | 1 700,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 6.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | VO001/2021 | 30.11.2021 | Komplexná poradenská činnosť
vo verejnom obstarávaní pre projekt: „Podpora dobudovania... |
Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 23/ŠFRB/2021 | 30.11.2021 | Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 | Lukáš Chudý | 186,03 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 21024939 | 29.11.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152021 | 29.11.2021 | Údržba závlahového systému | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210100220 | 29.11.2021 | Umiestnenie kontajnerov na šatstvo | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202118 | 29.11.2021 | Projekt inž. siete za kultúrnym domom | EL-PROMONT | 22823905 | 2 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221086609 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 276,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221086934 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 97,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221086610 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 110,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221086611 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 19,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221086792 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 515 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221086933 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 144,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221086935 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221088635 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 804 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 354,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221088634 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 636,11 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/032 | 24.11.2021 | Prenájom domu smútku | Mária Zámková | 30,00 EUR | |
Detail | Zmluva Kúpna | 28/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 568 | Jaroslav Šimo | 101,00 EUR |