Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Príloha č.1 k ZSE1020201508 13.1.2022 Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE1020201508 ENVI - PAK, a.s. 35858010  23 320,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021388188 12.1.2022 doména podolie.sk WebSupport, s. r. o. 36421928  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022001 12.1.2022 Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov EKOSPOL DM, s. r. o. 44262671  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220054488 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie Malina Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  2 201,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220060871 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie Podolie kino Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  121,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220060988 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie obedný úrad, kultúrny dom Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  1 771,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220054471 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  1 267,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220054423 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie OŠK Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  1 400,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220054533 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie RD 409 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220039755 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie Podolie 501 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  317,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 7121948115 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie BD 1019 spoločn. priestory ZSE Energia a.s. 36677281  113,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 7250062655 12.1.2022 Vyúčtovanie el. energie BD 1019 VO ZSE Energia a.s. 36677281  -80,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004721 12.1.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2021/12 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500958898 11.1.2022 Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 8297343130 11.1.2022 Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469  29,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202101500 11.1.2022 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 171,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021152 11.1.2022 Oprava verejného osvetlenia, montáž vianočnej výzdoby Dušan Durdík DD 32776993  1 143,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021120056 11.1.2022 Licencie ATIcomp, s.r.o. 46461892  241,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 200008929 11.1.2022 Mesačný poplatok bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  10,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220120 11.1.2022 Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie adsupra, s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Nastavenia cookies