Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 20/2021 27.7.2021 Kúpna zmluva p.č. 748 "E", podiel 1/4
- vysporiadanie ciest a chodníkov
Ing. Erik Pekarovič   281,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17/2021 26.7.2021 Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve na RD 140, p.č. 394 a 393/2 Andrej Sarčew   45 500,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 18/2021 26.7.2021 Kúpna zmluva hospodárska budova postavená na p.č. 750/4 Peter Virgl, Viktória Virgl   50,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 19/2021 26.7.2021 Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve RD č. 302, p.č. 1347 Ján Zámečník, Iveta Ostrihoňová   11 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021013 26.7.2021 Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie AIR LUFT, s.r.o. 36343561  6 656,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/093 20.7.2021 Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 DOMROYAL, s.r.o. 47959576  553,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2021/025 20.7.2021 Prenájom DS pri úmrtí pani Pavlíny Augustínovej v Podolí Pohrebná služba MORTE 47089512  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021100442 15.7.2021 Oprava miestnych komunikácií - Podolie kopanice BITUNOVA SPOL. s r.o. 30228247  40 000,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022053 15.7.2021 Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  117,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022054 15.7.2021 Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  55,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022052 15.7.2021 Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  656,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2211022051 15.7.2021 Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  67,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/090 15.7.2021 Relácia v rozhlase Lombard, s.r.o. 36240125  4,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/091 15.7.2021 Kosenie objektu pošty v Podolí LP servis, s.r.o. 36626228  50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/092 15.7.2021 Poskytnutie služieb MOM Obec Očkov 00311871  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21606056 14.7.2021 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo 00207161  682,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2104841 14.7.2021 Plastová nádoba, lavička, doprava MEVA-SK, s.r.o. 31681051  1 202,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8286234187 13.7.2021 Telefón 6/2021 Slovak Telekom 35763469  29,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200051680 13.7.2021 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  10,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210701 13.7.2021 Inžinierska činnosť - Územný plán obce Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. 44485441  900,00 EUR 
Nastavenia cookies