|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
14400409 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-599,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14402322 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 200 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14402318 |
15.1.2024 |
Plyn Podolie 114 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224009310 |
15.1.2024 |
Voda Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
85,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224009311 |
15.1.2024 |
Voda Podolie Obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
96,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071249 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 1019 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-693,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071436 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
37,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071438 |
15.1.2024 |
Stočné Kultúrny dom preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-111,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071437 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
364,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071439 |
15.1.2024 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071440 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071712 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231071713 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240209188 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-282,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240214933 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 519 kino vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
39,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240209192 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 526/A vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
20,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240209190 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 389 požiarna zbrojnica vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
183,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240209194 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 200 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-841,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240209191 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 526/B vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
25,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9240209186 |
12.1.2024 |
El. energia zberný dvor vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
311,03 EUR |