Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221280 | 27.6.2022 | Polystyrén, hmoždinky, materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221884 | 6.9.2022 | Betón, penetrácia | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 287,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222133 | 7.10.2022 | Polystyrén na OŠK | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222134 | 7.10.2022 | Dobropis materiálu | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | -17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222305 | 21.10.2022 | Materiál na chodník pri dome smútku | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231705 | 26.9.2023 | Materiál - údržba budovy Kvetinárstva | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 464,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/011 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 5,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140740311 | 28.3.2011 | Rozbor pitnej vody - vodný zdroj | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 17,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143240812 | 7.9.2012 | Rozbor vody BD 526 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 117,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143000714 | 29.7.2014 | Rozbor pitnej vody BD 526 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 117,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143290814 | 27.8.2014 | Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 160,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144000914 | 2.10.2014 | Rozbor pitnej vody - BD 526 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 11,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5874/2012 | 6.2.2012 | Zmluva o dielo | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201201009 | 6.2.2012 | Dodávka a montáž kľučiek BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5504/2014 | 19.6.2014 | Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201406009 | 19.6.2014 | Dodávka a montáž skla BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 53,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8987/2017 | 13.10.2017 | Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201710016 | 31.10.2017 | Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 5.5.2011 | Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej "dodatok") je úprava spôsobu fakturácie. | GOODWILL plus, a.s. | 36304735 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 1/2010 | 29.9.2010 | Revitalizácia centra obce Podolie | GOODWILL plus, a.s. | 36304735 | 420 817,08 EUR |
