Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160269 | 13.1.2016 | Upgrade na rok 2016, hot line na rok 2016 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170268 | 3.1.2017 | Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180260 | 3.1.2018 | Údržba programu - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180406 | 9.1.2018 | Konzultácia - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190254 | 7.2.2019 | Upgrade a HOT LINE na rok 2019 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193116 | 13.2.2019 | Školenie - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190430 | 3.5.2019 | Prenos programu na iný počítač | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200254 | 7.1.2020 | Upgrade , hot line 2020 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203051 | 23.1.2020 | Školenie - aktuality v mzdovej účtarni | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531010 | 16.2.2011 | Vodný zdroj - vodomer | JUSTING s.r.o. | 36296457 | 163,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/11 | 2.3.2011 | Kamenivo - vodný zdroj | STINEX s.r.o. | 36295370 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/12 | 7.8.2012 | Práce traktor-báger čistenie potoka | STINEX s.r.o. | 36295370 | 117,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201254 | 21.8.2012 | Úprava nebytových priestorov na Bytovom dome č. 526 v Podoli | STINEX s.r.o. | 36295370 | 1 638,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201317 | 2.5.2013 | Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie | STINEX s.r.o. | 36295370 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 2.5.2013 | Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení v KD Podolie | STINEX s.r.o. | 36295370 | 13 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013323 | 10.6.2013 | Oprava soc.zariadení v KD | STINEX s.r.o. | 36295370 | 5 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 18.7.2014 | Kamenivo + doprava | STINEX s.r.o. | 36295370 | 206,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201469 | 11.11.2014 | Stavebné práce vykonané pri oprave Zvonice v Podolí | STINEX s.r.o. | 36295370 | 989,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201470 | 11.11.2014 | Stavebné práce vykonané na oprave Zvonice v Podolí | STINEX s.r.o. | 36295370 | 999,18 EUR |
