Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/154 | 12.6.2025 | verejné obstarávanie - vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória | Verea, s.r.o. | 47803088 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/005 | 9.1.2026 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Bytové domy za KD Podolie | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/107 | 7.4.2026 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v... | Verea , s.r.o. | 47803088 | 2 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/140 | 13.5.2026 | Realizácia verejného obstarávania akce: Prestavba objektu školy na bytový dom | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201730 | 30.11.2017 | Čistenie opony na javisku v KD | Ondrej Pacek | 47733195 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023076 | 24.8.2023 | Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie | Kovospal Vrbové s.r.o. | 47713071 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZP-01/ 2020 | 3.8.2020 | Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie | CITYPLANT, s.r.o. | 47626208 | 9 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZP-01/2020 | 24.2.2020 | Zmluva o dielo | CITYPLAN, s.r.o. | 47626208 | 9 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012021 | 8.7.2021 | 1. spracovanie čistopisuIPD " zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie" | CITYPLAN, s.r.o. | 47626208 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2014 | 29.10.2014 | Oprava strechy KD Podolie | DEKORATÍVA s.r.o. | 47608765 | 7 196,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/28/2023 | 23.10.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD... | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/002 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia zníženie energetickej náročnosti budovy kina | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20100365 | 6.2.2020 | Kancelárske potreby | FUEOGO, s.r.o. | 47569255 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300065 | 2.6.2023 | Náradie hrable | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | 29,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14036 | 23.4.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy s.r.o. | 47560843 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14111 | 23.6.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy, a.s.r.o. | 47560843 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140139 | 3.11.2014 | Fotomapa - 1.časť | CBS Mapy, a.s.r.o. | 47559918 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/221 | 16.8.2024 | LED sviečky | Donoci s.r.o. | 47539569 | 39,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/368 | 5.12.2025 | vonkajšie vianočné osvetlenie | Alasans s.r.o. | 47539569 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/124 | 26.9.2024 | Relácia v rozhlase | Gašpar Martin | 47537833 | 8,00 EUR |
