|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016006 |
8.2.2016 |
Pohrebné služby a tovar |
PaedDr. Ľubomír Kiko |
|
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2016 |
16.5.2016 |
Vystúpenie folklórneho súboru MÁJ dňa 30.4.2016 |
Folklórny súbor MÁJ pri Gymnáziu v Piešťanoch |
35628855 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/066 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie systému ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160039 |
5.10.2016 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
229,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460442 |
5.11.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
229,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013235 |
23.8.2013 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
229,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600013 |
13.1.2016 |
Sada - vozík+mop na čistenie |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
229,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018525569 |
22.7.2019 |
Karcher S 750 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
229,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1811/12/2008 |
23.1.2013 |
Licenčná zmluva : programy - WinCITY Miestne dane, WinCITY Evidencia obyvateľov, Odpady |
Ing. Ján Vlček TOPSET |
32643748 |
228,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120697170 |
20.1.2011 |
El.energia - zdravotné stredisko |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
228,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140514950 |
14.3.2011 |
El.energia - ZS 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
228,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460525 |
3.12.2014 |
Motorová nafta - tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
228,26 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/16/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 |
Jaroslava Tóthová |
|
228,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140105 |
23.5.2014 |
Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217023523 |
8.2.2017 |
Vodné od 22.8.2016 do 20.1.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
227,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3160145 |
13.4.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
227,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023085 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
227,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201503419 |
28.1.2015 |
Antivirus na 6 PC na 2 roky |
ESET, s.r.o. |
31333532 |
227,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62 |
11.2.2014 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
227,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019 007 |
16.4.2019 |
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (kanalizácia) na p.č. 2503 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
227,00 EUR |