Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2016006 8.2.2016 Pohrebné služby a tovar PaedDr. Ľubomír Kiko   230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2016 16.5.2016 Vystúpenie folklórneho súboru MÁJ dňa 30.4.2016 Folklórny súbor MÁJ pri Gymnáziu v Piešťanoch 35628855  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/066 19.3.2025 licencia na využívanie systému ENEX eSYST, s. r. o. 50139088  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160039 5.10.2016 Údržba multikáry KAO - ĽK s.r.o. 36340529  229,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3460442 5.11.2014 Motorová nafta - Tatra fekál Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  229,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013235 23.8.2013 Oprava verejného osvetlenia Durdík Dušan 32776993  229,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600013 13.1.2016 Sada - vozík+mop na čistenie Adlerr, s.r.o. 36710369  229,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018525569 22.7.2019 Karcher S 750 Andrea Shop, s.r.o. 36277151  229,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1811/12/2008 23.1.2013 Licenčná zmluva : programy - WinCITY Miestne dane, WinCITY Evidencia obyvateľov, Odpady Ing. Ján Vlček TOPSET 32643748  228,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120697170 20.1.2011 El.energia - zdravotné stredisko ZSE Energia, a.s. 36677281  228,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140514950 14.3.2011 El.energia - ZS 3/2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  228,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 3460525 3.12.2014 Motorová nafta - tatra fekál Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  228,26 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/16/2024 8.1.2025 Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 Jaroslava Tóthová   228,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 140105 23.5.2014 Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko MERET PUMPY s.r.o. 36328481  228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217023523 8.2.2017 Vodné od 22.8.2016 do 20.1.2017 - ZS TVK, a.s. 36302724  227,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 3160145 13.4.2011 Motorová nafta Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  227,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023085 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  227,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 201503419 28.1.2015 Antivirus na 6 PC na 2 roky ESET, s.r.o. 31333532  227,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 62 11.2.2014 Práca s vysokozdvižnou plošinou - oprava svetiel, vianočná výzdoba Mojmír Kurajda MOD 30351456  227,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019 007 16.4.2019 Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (kanalizácia) na p.č. 2503 Ing. Pavol Ondrejka 34493956  227,00 EUR 
Nastavenia cookies