Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7161134777 9.9.2019 Nedoplatok EE - OŠK 8/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  234,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000128 4.8.2016 Obedy 8/2016 Pavol Vido 43579906  233,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 17000137 4.10.2017 Obedy 9/2017 Pavol Vido 43579906  233,89 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/083 31.5.2024 nafta GROISE s. r. o. 45695881  233,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102571464 12.9.2016 Nedoplatok EE - OcÚ + KD 8/2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  233,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 21611056 9.12.2021 Nakladanie a vývoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  233,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 11306009 29.11.2013 Kuchynské potreby do KD RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  233,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230762155 11.5.2020 Nedoplatok EE - ZS 4/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  233,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129120676 11.9.2012 Zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky Marius Pedersen, a.s. 34115901  233,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2208063 30.8.2022 Krmivo pre kone Poľnohospodárske družstvo Čachtice 00206792  232,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 050/2019 20.12.2019 Nájomná zmluva byt č. 20 - 1019 Pavol Sabršul   232,66 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 041/2019 20.12.2019 Nájomná zmluva byt č. 4 - 1019 Zuzana Miklánková   232,66 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/ŠFRB/2022 1.12.2022 Nájomná zmluva byt č. 4 v BD 1019 Zuzana Miklánková   232,66 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 20/ŠFRB/2022 1.12.2022 Nájomná zmluva byt č. 20 v BD 1019 Pavol Sabršul   232,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 121876 23.10.2012 Tlačiareň HP LaserJet COMTEC s.r.o. 36323951  232,57 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/163 22.7.2024 nafta Isuzu GROISE s. r. o. 45695881  232,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220003259 4.1.2022 Vyúčtovanie el. energie Podolie 361 čerpadlo Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  231,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220003261 4.1.2022 Vyúčtovanie el. energie Podolie 389 Požiarna zbrojnica Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  231,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011032 9.2.2011 Údržba verejného osvetlenia Durdík Dušan 32776993  231,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 221048418 25.5.2021 Poplatok za vodu - nehnuteľnosť č.140 od 16.1.2021 do 12.5.2021 TVK, a.s. 36302724  230,98 EUR 
Nastavenia cookies