Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12300299 | 8.3.2023 | Výdajný vozík, gastronádoby | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 983,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220160378 | 9.11.2016 | Telovýchovné náradie | SPORTIKA SK, s.r.o. | 46061703 | 1 980,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23605015 | 22.5.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 978,50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 032014 | 5.2.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb - obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 1 976,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23606007 | 12.6.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 975,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021016 | 2.11.2021 | Plánovací rozhlasový systém ROZoNA | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 1 962,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2111080 | 23.11.2021 | Rozhlasový systém | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 1 962,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 33/2021 | 29.12.2021 | Prenájom nebytových priestorov:
- stavby súpisné číslo 501 – budova pre obchod a služby... |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel | 47949007 | 1 960,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2022 | 11.1.2022 | Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022027 | 17.3.2022 | Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2025 | 5.3.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 | 42150116 | 1 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7111222967 | 25.8.2014 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 933,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02411 | 25.5.2011 | Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 | AAENERGO s.r.o. | 44845448 | 1 931,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012022 | 24.1.2022 | Stolárske práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 930,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022001 | 3.1.2022 | Stolárske práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 930,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0320110541 | 9.11.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 927,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0320120024 | 7.2.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 925,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210508 | 2.6.2021 | Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 1 924,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0320110109 | 7.3.2011 | Zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 923,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7160735454 | 12.1.2015 | Vyúčtovanie EE 2014 - Ocú + KD, DS, OŠk | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 921,72 EUR |