Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2019/12 20.12.2019 Predstavenie "Chlieb s maslom" Občianske združenie DIVADLO TEATRO 50370847  2 157,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100228 31.8.2015 Vodomerné šachty Polyen s.r.o. 46036211  2 142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140100252 31.8.2015 Vodomerné šachty Polyen s.r.o. 46036211  2 142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418086612 20.11.2013 Zálohová faktúra - plyn ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418171642 27.12.2013 Plyn 12/2013 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418277126 11.2.2014 Plyn 1/2014 - RD 409, ZS, KD, OcÚ, Markvet, Kaderníctvo + kvetinárstvo ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418356366 3.3.2014 Zálohová platba - plyn 2/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418456148 20.3.2014 Zálohová platba za plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 3/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418548950 22.4.2014 Zálohová platba za plyn - Kaderníctvo+kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD... ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418620439 20.5.2014 Zálohová platba za plyn 5/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7418727971 23.6.2014 Zálohová platba za plyn jún 2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7427923299 22.7.2014 Zálohová platba za plyn 7/2014 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, KD, ZS, Markvet, RD... ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7427997937 25.8.2014 Zálohová platba za plyn 8/2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7419023904 25.9.2014 Zálohová platba za plyn 9/2014 - OcÚ, KD, RD, ZS, Kino ZSE Energia, a.s. 36677281  2 139,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120697171 20.1.2011 El.energia - obec ZSE Energia, a.s. 36677281  2 137,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/037 29.3.2021 Poskytnutie služieb MOM - 10x Obec Očkov 00311871  2 120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017 109 22.8.2017 Súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu... ITERGY, s.r.o. 36737283  2 112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202001484 8.12.2020 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  2 110,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320140687 11.11.2014 Zneškodnenie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  2 106,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170319 3.10.2017 Dodávka a inštalácia kuchynských liniek vyrobených na mieru do KD Podolie TILIA, v.o.s. 34115668  2 106,00 EUR 
Nastavenia cookies