Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2013105 12.12.2013 Zneškodnenie odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  54,79 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/330 6.1.2025 voda OŠK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  54,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 21VV200100000108 14.5.2021 Dohoda o jednostrannom započítaní pohľadávok -kompenzácia - stavebný materiál KD Royaldom, s.r.o. 44590270  54,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016235 13.12.2016 Zneškodnenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  54,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220101082 4.12.2020 Servisné práce 11/2020 Lombard, s.r.o. 36240125  54,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 492014 29.7.2014 Náklady na stavebný poriadok za II. štvrťrok 2014 Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy 311863  54,02 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200037 6.3.2012 Samolepka - komunálny odpad 2012 PM print s.r.o. 44186002  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 6.7.2012 Plyn ZS 7/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.11.2012 Zálohová platba plyn KD -ohrev vody 11/2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300032 23.4.2013 Samolepky na smetné nádoby 2013 PM print s.r.o. 44186002  54,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013417 24.4.2013 Vývoz fekálií - PČ Obec Očkov 00311871  54,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/099 8.8.2024 kosenie záhrady Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.   54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8225654374 7.2.2019 Paušál mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205986011 9.4.2018 Poplatok za telefón 3/2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5504/2014 19.6.2014 Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 Stavfin, a.s. 36305979  53,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201406009 19.6.2014 Dodávka a montáž skla BD 526 Stavfin, a.s. 36305979  53,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200609286 7.5.2012 Paušál T mobil 15.12.2011 - 14.01.2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  53,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 20.1.2011 Paušál Orange 10.01.2011 - 09.02.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  53,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 0166839308 21.3.2011 Paušal Orange Orange Slovensko, a.s. 36597270  53,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 8240753181 11.9.2019 Telefón 8/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,60 EUR 
Nastavenia cookies