|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn - Zdravotné stredisko 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24543311 |
8.1.2013 |
Obecné noviny 2013 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24543411 |
4.12.2013 |
Predplatné Obecné noviny 2014 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/061 |
11.3.2025 |
LED svietidlá materská škola |
HS-ELECTRIC s. r. o. |
53327128 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8226082946 |
7.2.2019 |
Poplatok za telefón 1/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16000061 |
16.5.2016 |
Štrúdla - výročie oslobodenia |
Pavol Vido |
43579906 |
51,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0102826759 |
13.11.2017 |
Telefón 10/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260092 |
8.3.2012 |
Obedy 2/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
51,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360124 |
24.4.2013 |
Obedy 3/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
51,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360567 |
11.12.2013 |
Obedy 11/2013 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
51,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
24.4.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
51,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13021535 |
20.8.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13031908 |
10.12.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR15000176 |
8.1.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.1.2012 |
Paušál Orange 10.1.2012-9.2.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
51,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV120210 |
17.12.2012 |
Montáž termostatu BD 526 - kvetinárstvo |
Servis František Sevald |
14126265 |
51,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/343 |
6.1.2025 |
telefón obec 2024 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
51,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1907151 |
20.8.2019 |
Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
51,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR15023206 |
12.10.2015 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15027790 |
7.12.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |