Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7230476717 26.4.2013 Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - DS, Kino, VO pri Malinovi ZSE Energia, a.s. 36677281  553,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/109 8.8.2024 nájom strechy budovy zdravotného strediska DOMROYAL, s.r.o. 47959576  553,78 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/093 20.7.2021 Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 DOMROYAL, s.r.o. 47959576  553,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110957928 15.4.2011 El.energia ZS 4/2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  552,07 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/202 8.8.2024 pripojenie OŠK k internetu ATIcomp, s.r.o. 46461892  550,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 3160146 13.4.2011 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  550,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022016 17.3.2022 Kominárske práce Lukáš Ledecký 46494120  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151024882 12.12.2017 Nedoplatok EE - VO Malina 11/2017 ZSE Energia, a.s. 36677281  549,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3760114 22.3.2017 Recyklovaný materiál Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  549,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140037 28.5.2014 Údržba multikáry KAO - ĽK s.r.o. 36340529  547,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 0204/2013 5.11.2013 Oprava ponorného čerpadla - KD Ing. Jozef Dedík 40271811  547,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018 001 3.1.2018 Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie PARCELA - Miroslav Dobiáš 331654041  547,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200741949 9.3.2016 Elektrická energia VO Malina 2/2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  545,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 3860010 5.2.2018 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  545,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3560359 31.8.2015 Zhrnanie, nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  544,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 7141219279 13.2.2019 Nedoplatok EE - VO Malina 1/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  544,75 EUR 
Detail Faktúra došlá FDI/2024/009 18.12.2024 materiál + práca - chodník pri pálenici Slovitrans s. r. o. 44945744  544,02 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/164 22.7.2024 údržba verejného osvetlenia KOP elektro s.r.o. 50739484  544,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960202 14.5.2019 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  542,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20610066 12.11.2020 Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo 00207161  542,40 EUR 
Nastavenia cookies