|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
7230476717 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - DS, Kino, VO pri Malinovi |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
553,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/109 |
8.8.2024 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/093 |
20.7.2021 |
Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7110957928 |
15.4.2011 |
El.energia ZS 4/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
552,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/202 |
8.8.2024 |
pripojenie OŠK k internetu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
550,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3160146 |
13.4.2011 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
550,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
17.3.2022 |
Kominárske práce |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
550,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7151024882 |
12.12.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
549,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3760114 |
22.3.2017 |
Recyklovaný materiál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
549,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140037 |
28.5.2014 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
547,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0204/2013 |
5.11.2013 |
Oprava ponorného čerpadla - KD |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
547,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018 001 |
3.1.2018 |
Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie |
PARCELA - Miroslav Dobiáš |
331654041 |
547,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200741949 |
9.3.2016 |
Elektrická energia VO Malina 2/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
545,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3860010 |
5.2.2018 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
545,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560359 |
31.8.2015 |
Zhrnanie, nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
544,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7141219279 |
13.2.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 1/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
544,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/009 |
18.12.2024 |
materiál + práca - chodník pri pálenici |
Slovitrans s. r. o. |
44945744 |
544,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/164 |
22.7.2024 |
údržba verejného osvetlenia |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
544,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3960202 |
14.5.2019 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
542,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20610066 |
12.11.2020 |
Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
542,40 EUR |