|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
20110237 |
30.11.2020 |
Kniha s partnermi |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
577,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/013 |
30.6.2022 |
Pohrebné služby úmrtie p. M. Gúčika |
Zuzana Červeňanská |
|
571,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/170 |
22.7.2024 |
tričká s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/021 |
6.2.2025 |
Koordinácia karnevalu |
Ing. Zuzana Kniesnerová |
55484972 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446770397 |
28.1.2013 |
Spotreba energie (VO v ZŠ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
569,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560150 |
13.4.2015 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
568,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6140241 |
25.8.2014 |
Odpadkové koše |
AB - STORE s.r.o. |
28459423 |
568,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3860287 |
11.5.2018 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
565,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013447 |
11.12.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok konaný dňa 6.12.2013 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
564,20 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2014 |
1.12.2014 |
Nájomná zmluva na nebytové priestory |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
563,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114130 |
2.10.2014 |
Gumoasfalt a penetrák |
Ivan Tomanec Drogéria Tomanec |
22823751 |
562,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3960267 |
25.6.2019 |
Čerpanie žumpy, práce nakladačom, odvoz odpau |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
561,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020210180 |
19.10.2021 |
Dopravné zrkadlá |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
561,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/012 |
15.3.2021 |
Pohrebnícke služby - zomrelá pani Brigita Ščepková |
PaedDr. Rastislav Bobocký |
|
560,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S2019/06996 |
22.11.2019 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201805 |
14.6.2018 |
Spracovanie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie - čistopis |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP |
22732641 |
558,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014083 |
16.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Vacuumschmeze a.s. |
35727110 |
556,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/327 |
6.1.2025 |
voda MŠ, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
555,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021217 |
20.12.2021 |
Údržba ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
555,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016111 |
21.1.2016 |
Prenájom KD - muzikantský ples dňa15.1.2016 |
EUROINVEST EU, s.r.o. |
44500335 |
554,21 EUR |