Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1600013 13.1.2016 Sada - vozík+mop na čistenie Adlerr, s.r.o. 36710369  229,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000143 20.9.2016 Obedy 8/2016 Pavol Vido 43579906  269,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000156 5.10.2016 Obedy 9/2016 Pavol Vido 43579906  230,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000173 3.11.2016 Obedy 10/2016 Pavol Vido 43579906  249,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000192 5.12.2016 Obedy 11/2016 Pavol Vido 43579906  278,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000215 11.1.2017 Obedy 12/2016 Pavol Vido 43579906  182,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600282841 15.10.2019 Paušál 9/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  29,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 160100892 22.11.2016 Odpadové koše Elkoplast Slovakia, s.r.o. 36851264  261,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 160101017 27.6.2016 Tašky s potlačou štúdio TEXO, s.r.o. 34131396  105,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 160101031 4.7.2016 Reflexná vesta s potlačou štúdio TEXO, s.r.o. 34131396  99,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 160156 6.4.2016 Služby cez vzdiadený prístup: nová verzia WinIBEU, ročná uzávierka, prechod roka, nastavenie... SH systém spol. s.r.o. 31442170  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16018 7.4.2016 BOZP a PO za I. štvrťrok 2016, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  163,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 16021 2.8.2016 Uloženie šachty Boris Križák BOBOtrans 44932235  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160218 16.5.2016 Aktualuzácia WinIBEU SH systém spol. s.r.o. 31442170  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 16025813 14.11.2016 Hygienické potreby ILLE Papier - service SK, s.r.o. 36226947  51,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 16026 6.9.2016 Uloženie šachtu - ZŠ Boris Križák BOBOtrans 44932235  114,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160263 3.6.2016 Aktualizácia WinIBEU a WinKONS SH systém spol. s.r.o. 31442170  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 160269 13.1.2016 Upgrade na rok 2016, hot line na rok 2016 SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 160269 18.4.2016 Stavebný materiál - priekopová tvárnica ROPSPOL, a.s. 36306886  477,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 16030321 23.1.2017 Hygienické potreby do KD ILLE Papier - service SK, s.r.o. 36226947  51,38 EUR 
toplist