Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 170884 | 12.9.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 16,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17100006 | 7.2.2017 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 114,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171039 | 9.10.2017 | Stavebný materiál - DS | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 9,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171102473 | 1.2.2017 | Prenájom rohože do KD 1/2017 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171106615 | 13.3.2017 | Prenájom rohože do KD 2/2017 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171127600 | 23.10.2017 | Prenájom rohože do KD 10/2017 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171129748 | 20.11.2017 | Prenájom rohože do KD 11/2017 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171132831 | 19.12.2017 | Prenájom rohože do KD 12/2017 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171247 | 14.11.2017 | Asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 171330 | 30.11.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17151 | 19.12.2017 | Kúrenárske práce RD 409 | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17156 | 4.10.2017 | BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... | Ing.Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 136,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 171778620 | 26.4.2018 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Podolie č. 140 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 173 | 20.12.2016 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 235,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17300005 | 11.1.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17300070 | 7.2.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17300151 | 6.3.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17300454 | 4.5.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku máj 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17300556 | 15.6.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac jún 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17300670 | 12.7.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |