Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 170884 12.9.2017 Studená asfaltová zmes ROPSPOL, a.s. 36306886  16,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 17100006 7.2.2017 Prírodné kamenivo Kameňolomy, s.r.o. 34121358  114,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 171039 9.10.2017 Stavebný materiál - DS ROPSPOL, a.s. 36306886  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 171102473 1.2.2017 Prenájom rohože do KD 1/2017 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 171106615 13.3.2017 Prenájom rohože do KD 2/2017 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 171127600 23.10.2017 Prenájom rohože do KD 10/2017 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 171129748 20.11.2017 Prenájom rohože do KD 11/2017 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 171132831 19.12.2017 Prenájom rohože do KD 12/2017 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 171247 14.11.2017 Asfaltová zmes ROPSPOL, a.s. 36306886  41,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 171330 30.11.2017 Studená asfaltová zmes ROPSPOL, a.s. 36306886  41,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 17151 19.12.2017 Kúrenárske práce RD 409 Aterm, s.r.o. 46157956  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17156 4.10.2017 BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... Ing.Ladislav Bílik - ABP 40377008  136,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 171778620 26.4.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Podolie č. 140
Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  0,00  
Detail Faktúra došlá 173 20.12.2016 Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba Mojmír Kurajda MOD 30351456  235,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300005 11.1.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300070 7.2.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300151 6.3.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300454 4.5.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku máj 2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300556 15.6.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac jún 2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 17300670 12.7.2017 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
toplist