|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn ZS - 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn Kino 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
17,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn KD 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 308,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
106,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn bývalý Markvet 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn KD ohrev vody 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn OcÚ 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
677,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4747915272 |
23.4.2013 |
Telefón 2/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
101,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360083 |
23.4.2013 |
Obedy 2/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
9,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360069 |
23.4.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
759,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300209 |
23.4.2013 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 3/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
23.4.2013 |
Novomestský spravodajca 2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
11,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446925480 |
24.4.2013 |
El.energia - obec, VO, Markvet, DS, PZ, Zvonica Podolie, zvonica kopanice, Kino, KD, BD - 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417418240 |
24.4.2013 |
El.energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
38,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417419750 |
24.4.2013 |
El.energia RD 409 - 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446925479 |
24.4.2013 |
El.energia ZS 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130092 |
24.4.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 639,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130104 |
24.4.2013 |
Aktualizácia programu |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
24.4.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
51,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131107070 |
24.4.2013 |
Prenájom rohože do KD 3/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |