|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7446814209 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446814210 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20P120051 |
18.2.2013 |
Prezentácia a propagácia obce |
J.C.Trade Bridge International, s.r.o. |
35787848 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130013 |
28.2.2013 |
Oprava a kontrola - Multicar 25 |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
251,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360050 |
18.2.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
244,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446829156 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - č. 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446827619 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
26,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130219 |
28.2.2013 |
Renovácia kaziet HP CE505 A |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
84,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446827618 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - č. 501,kad.+kvet. |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
38,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
23.4.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
57,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7301592302 |
23.4.2013 |
Paušál T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
12,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131104068 |
23.4.2013 |
Prenájom rohože do KD za mesiac 2/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3306074803 |
23.4.2013 |
Mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
0,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7307644823 |
23.4.2013 |
Plyn RD 409 2/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7301972174 |
23.4.2013 |
Paušák T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
010/2013 |
23.4.2013 |
Bubnová kosačka |
Slavomír Blaško |
44128045 |
204,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13005965 |
23.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292700833 |
23.4.2013 |
Plyn RD 409 - 3/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130031 |
23.4.2013 |
Obedy 2/2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300032 |
23.4.2013 |
Samolepky na smetné nádoby 2013 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
54,00 EUR |