|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7542774215 |
19.1.2022 |
El. energia BD 1019 VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542774042 |
19.1.2022 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10220293 |
19.1.2022 |
Pamätná kniha obce |
FORK, s. r. o. |
44311061 |
102,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/01/2022 |
19.1.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní prepravy osôb |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/02/2022 |
19.1.2022 |
Úprava Článku II. Odmena, bod č.1 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
325,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211070068 |
18.1.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
68,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211070067 |
18.1.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211070066 |
18.1.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-57,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211070065 |
18.1.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-19,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010820797 |
14.1.2022 |
Vyúčtovaníe plynu KD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-96,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220090904 |
14.1.2022 |
El. energia Podolie 200 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
6,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220088928 |
14.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
17,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220089223 |
14.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie VO Žľab |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
402,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9220089231 |
14.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie VO Kopanice |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
105,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021258 |
14.1.2022 |
Znaškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220026 |
14.1.2022 |
Revízia plynu Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220025 |
14.1.2022 |
Revízia plynu zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
174,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220024 |
14.1.2022 |
Revízia plynu KD Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220023 |
14.1.2022 |
Revízia plynu Obecný úrad Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20222051 |
14.1.2022 |
Kancelársky materiál, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
28,35 EUR |