|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/338 |
6.1.2025 |
ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
795,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/339 |
6.1.2025 |
elektron. evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/340 |
6.1.2025 |
nafta Berlingo, Multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/341 |
6.1.2025 |
telefon obec pevná linka |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/342 |
6.1.2025 |
odvoz bio odpadu 2024 11 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/343 |
6.1.2025 |
telefón obec 2024 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
51,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/344 |
6.1.2025 |
zneškodnenie odpadu 2024 11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 453,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/345 |
6.1.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/346 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla BD 526/2 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/347 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotla BD 526 kaderníctvo, predajňa |
Ľubor Sevald |
40275540 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/348 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/349 |
6.1.2025 |
nakladanie a odvoz komunál. odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
440,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/168 |
30.12.2024 |
Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
174,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/169 |
30.12.2024 |
nájom kult. domu dobropis |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
-161,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/026 |
30.12.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Soňa Chovanová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/020 |
30.12.2024 |
Chladiaci box |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
6 153,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/027 |
30.12.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefa Hanica |
Jozefína Červeňanská |
|
76,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/60/2024 |
30.12.2024 |
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/17/2024 |
20.12.2024 |
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 1.1.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/58/2024 |
20.12.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytovaní služieb - elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|