|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1122122102 |
6.9.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022106 |
2.9.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 09 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/110 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/111 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/112 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/113 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/114 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/115 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/116 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 09 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/117 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 09 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/118 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby, réžia 2022 09 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21220335 |
31.8.2022 |
Vonkajšie parapety - budova kvetinárstva |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
58,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202215 |
31.8.2022 |
Verejne obstaravanie: Rekonstrukcia miestnych komunikacii |
MP Profit TRADE, a. s. |
47992107 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/2022 |
30.8.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie ulličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
30.8.2022 |
Architektonická štúdia na Bytové domy II. časť |
Ing. arch. Iveta Kusendová |
43436994 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2201004 |
30.8.2022 |
Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík |
ZASTÁVKY, spol. s r. o. |
51476690 |
1 994,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2208063 |
30.8.2022 |
Krmivo pre kone |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
00206792 |
232,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220130 |
30.8.2022 |
Servis ISUZU a traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
587,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
30.8.2022 |
Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie |
Ing. Jozef Petráš |
45639051 |
280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220019 |
30.8.2022 |
Zemné práce nakladačom |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
260,00 EUR |