|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/388 |
14.3.2025 |
el. energia obecný úrad + kultúrny dom - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
864,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/389 |
14.3.2025 |
el. energia zdravotné stredisko - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
257,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/390 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 114 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/391 |
14.3.2025 |
el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
201,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2001 |
7.4.2020 |
Výroba drevených kvetináčov |
Roman Červeňanský |
51831112 |
580,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/050 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 04 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/059 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 05 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/076 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/090 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 07 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/108 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 08 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/123 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 09 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/136 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 10 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/148 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 11 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/160 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 12 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/037 |
21.2.2025 |
preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik |
DAN-BUS s. r. o. |
51695171 |
243,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
523030707 |
22.5.2023 |
Knihy pre deti na uvítanie do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
34,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/145 |
22.7.2024 |
Knihy k uvítaniu detí do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
20,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201918 |
22.3.2019 |
Predstavenie "Na koho to slovo padne" |
FLUENET MUZA, s.r.o. |
51690730 |
4 032,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 13 |
30.9.2020 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |