Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/07/2026 10.4.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV Atletika Nové Mesto nad Váhom 50858670  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/148 22.7.2024 Detské čaje k uvítaniu detí do života BENU SK 77, s.r.o. 50741268  7,46 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/096 31.5.2024 údržba verejného osvetlenia Kopanice KOP elektro s.r.o. 50739484  586,33 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/164 22.7.2024 údržba verejného osvetlenia KOP elektro s.r.o. 50739484  544,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/293 6.1.2025 údržba verejného osvetlenia Kopanice KOP elektro s.r.o. 50739484  87,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 19042701 30.4.2019 Spevácky koncert Mafia Corner 27.4.2019 MC Group s.r.o. 50737597  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/019 27.3.2024 Relácia v rozhlase MAXIN´S Quality Services, s. r. o. 50717731  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1701009 30.8.2017 Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska Ján Herák 50694910  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1701010 30.8.2017 Výmena náplní, olejov a filtrov - kosačka Ján Herák 50694910  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/359 14.3.2025 kniha sobášne siene Čierne diery, o. z. 50685473  99,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/263 18.12.2024 dopravná značka slepá ulica NEMTECH s.r.o. 50644866  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072022 15.12.2022 Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" Ing. Daniel Bielický 50620100  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/12/2023 1.6.2023 Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru:
Podpora dobudovania...
Ing. Daniel Bielický 50620100  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020 016 28.5.2020 Montážne práce a elektromateriál - Zberný dvor NEXTTEL, s.r.o. 50533037  1 788,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2019C20499-1 22.1.2019 Nariadenie GDPR osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019050005 2.5.2019 Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019060021 3.6.2019 Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019070031 2.7.2019 Výkon zodpovednej osoby 7/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019080019 12.8.2019 Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019090018 3.9.2019 Výkon zodpovednej osoby 9/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Nastavenia cookies