|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
7230762153 |
11.5.2020 |
Nedoplatok EE - OcU + KD 4/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
246,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/011 |
24.4.2013 |
Obedy 3/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
246,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/350 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
246,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV120096 |
21.6.2012 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
245,76 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/15/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 2/4 v BD 409 |
Júlia Toráčová |
|
245,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017017 |
22.8.2017 |
Pohrebný tovar |
Mgr. Eva Směříčková |
|
245,21 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019016 |
4.4.2019 |
Pohrebné služby pri úmrtí pána Alojza Masára v Podolí. |
Gúčiková Ľubica |
|
245,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260348 |
7.8.2012 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
245,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900 3 |
11.6.2019 |
Prenájom lukov a paintballovej strelnice na dni detí v Podolí 8.6.2019. |
Mário Palkech - Paintball |
46268774 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1905059 |
19.6.2019 |
Stavebný materiál - žľabovka plytká |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
244,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224014380 |
17.1.2024 |
Voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
244,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190025 |
12.8.2019 |
Práce hydraulickým kladivom |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
244,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023020113 |
23.3.2023 |
Microsoft 365 Business Basic |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
244,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360050 |
18.2.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
244,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220817249 |
11.8.2020 |
Nedoplatok EE OŠK 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
244,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102582261 |
10.10.2016 |
Nedoplatok elektrická energia OcÚ+KD 9/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
244,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/037 |
21.2.2025 |
preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik |
DAN-BUS s. r. o. |
51695171 |
243,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200832615 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
243,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020110118 |
8.10.2020 |
Knihy |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
243,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/2015 |
2.7.2015 |
Obedy máj 2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
243,20 EUR |