|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
7230644008 |
16.12.2015 |
Elektrická energia ZS - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
179,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/136 |
22.7.2024 |
voda Podolie 566 obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
178,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7103162092 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
178,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210853613 |
11.2.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
178,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120055 |
3.4.2012 |
Obedy 3/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
178,18 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
044/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 18 - 1019 |
Peter Virgl |
|
178,09 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
02/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
10/ŠFRB/2022 |
6.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 |
Ing. Natália Macháčová |
|
178,09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020026 |
19.10.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Jozefa Masárová |
Cibulková Emília |
|
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20141106 |
26.11.2014 |
Strava na komunálne voľby 2014 |
Reštaurácia DAMI s.r.o. |
45940151 |
177,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1118135614 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119101460 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119104389 |
7.2.2019 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119107302 |
8.3.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119110210 |
2.4.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 4/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119113117 |
3.5.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119116021 |
4.6.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - jún 2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119118922 |
2.7.2019 |
Správa infraštruktúry IT 7/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119121822 |
13.8.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 8/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1119124708 |
3.9.2019 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 9/2019 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |