|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
1122129965 |
6.12.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 12 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123100960 |
8.3.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 01 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123103563 |
23.3.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 02 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123106158 |
15.5.2023 |
Správa infraštruktúry |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123108737 |
16.5.2023 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123111319 |
16.5.2023 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123113936 |
2.6.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 06 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123116514 |
7.7.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 07 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123119090 |
7.8.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 08 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123121646 |
5.9.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170035 |
3.8.2017 |
Údržba motorového vozidla Multicar 25 |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
147,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
20.3.2012 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - MIloš Kovačovic |
17667984 |
147,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020011 |
20.4.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Kubrický |
Ing. Pavol Ondrejka |
|
147,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020017 |
28.5.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Milan Čechvala |
Čechvala Milan |
|
147,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200931038 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 9/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
147,31 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/10/2024 |
18.9.2024 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 4631, 933 |
Vladimír Plichta |
|
147,25 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/15/2024 |
13.12.2024 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4930 |
Daniela Gonová |
|
147,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220101 |
4.11.2022 |
Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7190984976 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE 6/2020 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
146,90 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
19/ŠFRB/2024 |
17.6.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Otto Krätschmer |
|
146,83 EUR |