Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/181 | 22.7.2024 | odvoz bio odpadu 2024 06 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/245 | 26.9.2024 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/275 | 18.12.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/342 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/027 | 10.2.2025 | odvoz bio odpadu 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/058 | 11.3.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/062 | 11.3.2025 | LED svietidlá BD 1019 | HS-ELECTRIC s. r. o. | 53327128 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/091 | 8.4.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9736035807 | 8.3.2012 | Telefón 2/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 103,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7161255979 | 12.1.2021 | Vyúčtovanie za EE od 5.3.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 | ZSE Energia | 36677281 | 103,86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012417 | 25.6.2012 | Pohrebné služby | Hanic Dušan | 103,50 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012418 | 26.6.2012 | Pohrebné služby | Makara Stanislav | 103,50 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012423 | 20.7.2012 | Pohrebné služby | Halienková Jozefína | 103,50 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012432 | 4.9.2012 | Pohrebné služby | Jelenáková Marta | 103,50 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012441 | 13.11.2012 | Pohrebné služby - podnikateľská činnosť | Kostolányová Štefánia | 103,50 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012442 | 20.11.2012 | Pohrebné služby | Plichta Jozef | 103,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4763605559 | 10.7.2014 | Telefón 6/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170012 | 13.3.2017 | Údržba multikáry | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 102,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6748895186 | 24.4.2013 | Telefón 3/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 102,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10220293 | 19.1.2022 | Pamätná kniha obce | FORK, s. r. o. | 44311061 | 102,00 EUR |