|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/142 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/156 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210833950 |
7.2.2019 |
Vyúčtovanie plynu KD - 27.11.2018 - 31.12.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
120,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0739017395 |
7.6.2012 |
Telefón 5/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
120,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017006 |
3.5.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Richard Pavlech |
Otajovičová Elena |
|
120,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12106361 |
3.9.2021 |
Montáž zariadení do kuchyne KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
120,11 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012425 |
24.7.2012 |
Vývoz fekálií |
Manomer, a.s. |
36319210 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121387 |
27.8.2012 |
Soľ tabletovaná - 500 kg |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120169 |
30.10.2012 |
Stretnutie dôchodcov - repre |
Pavol Vido |
43579906 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131652 |
7.8.2013 |
Soľ tabletovaná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14023 |
3.4.2014 |
Služby BOZP a PO za I. štvrťrok 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14102 |
7.7.2014 |
Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2014, školenie aktivačných zamestnancov |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017018 |
4.9.2017 |
Vývoz fekálií - 4x |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017020 |
30.10.2017 |
Vývoz fekálií - 5x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020180021 |
2.5.2018 |
Preprava BUS |
Ján Urban - MUAS |
11774665 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102000002 |
1.4.2020 |
Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3372052 |
30.11.2020 |
Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu. |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00982420 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202003954 |
11.12.2020 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210084 |
8.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov |
adsurpa, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3142135 |
23.11.2021 |
Poplatok banke - info pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
120,00 EUR |