|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
6787451969 |
15.8.2016 |
Telefón 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
15.2.2011 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
118,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100050 |
29.10.2021 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 nebytové priestory |
Ľubor Sevald |
40275540 |
118,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/107 |
26.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
117,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5081165643 |
15.5.2023 |
Nákup tovaru |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
117,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/324 |
6.1.2025 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
117,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5788382193 |
7.9.2016 |
Telefón 8/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
117,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0000116036 |
21.2.2011 |
Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká |
Podielnické družstvo "POVAŽIE" |
00207187 |
117,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
143000714 |
29.7.2014 |
Rozbor pitnej vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/12 |
7.8.2012 |
Práce traktor-báger čistenie potoka |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
117,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900417500 |
27.3.2019 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230743547 |
7.2.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 12/2018
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
116,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260654 |
15.1.2013 |
Preprava traktora |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
116,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12306692 |
4.9.2023 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
116,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6744975567 |
17.12.2012 |
Telefón 11/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
116,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn - KD 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
116,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/299 |
6.1.2025 |
oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
116,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
139623 |
14.4.2016 |
Kniha pre prvákov - "Do školičky, do školy..." |
Akela Slovakia, s.r.o. |
44463502 |
115,50 EUR |