|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
16026 |
6.9.2016 |
Uloženie šachtu - ZŠ |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190101211 |
21.8.2019 |
Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7121948115 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie BD 1019 spoločn. priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
113,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7756644177 |
11.12.2013 |
Telefón 11/2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
113,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/008 |
27.2.2024 |
El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110396 |
9.3.2011 |
Renovácia ronerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
113,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6775295481 |
31.8.2015 |
Telefón 6/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21608061 |
4.10.2021 |
Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
113,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9230363505 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 519 kino - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
113,30 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/15/2022 |
25.8.2022 |
Predaj parc. reg. ,,C" č. 1477/3 |
Zemková D., Vendžúr M. |
|
113,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1772468096 |
13.4.2015 |
Telefón 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120114 |
24.1.2012 |
Renovácia tonerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
113,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/048 |
27.3.2024 |
USB kľúče 10 ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
113,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6781887292 |
10.2.2016 |
Telefón 1/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9210048642 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
113,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.4.2011 |
Plyn Kino 4/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
113,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012431 |
22.8.2012 |
Pohrebné služby |
Vallová Terézia |
|
113,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18100017 |
5.2.2018 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
112,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8735039094 |
8.2.2012 |
Telefón 1/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
112,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
380300520 |
26.7.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
112,68 EUR |