|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.7.2012 |
Plyn KD 7/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.11.2012 |
Zálohová platba plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 11/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
115,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
0010/2020 |
30.10.2020 |
Nájomná zmluva RD s.č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
1/157/2021 |
18.10.2021 |
Zmluva o nájme rodinného domu č.157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2022 |
2.11.2022 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230729 |
20.10.2023 |
Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
114,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/316 |
6.1.2025 |
Mikulášsky kostým |
Marek Byrtus |
87508486 |
114,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17100006 |
7.2.2017 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
114,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16026 |
6.9.2016 |
Uloženie šachtu - ZŠ |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190101211 |
21.8.2019 |
Tabuľa 1260x900 na označenie projektu spolufinancovaného z EÚ - Zberný dvor |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7121948115 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie BD 1019 spoločn. priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
113,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7756644177 |
11.12.2013 |
Telefón 11/2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
113,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/008 |
27.2.2024 |
El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110396 |
9.3.2011 |
Renovácia ronerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
113,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6775295481 |
31.8.2015 |
Telefón 6/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21608061 |
4.10.2021 |
Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
113,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9230363505 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 519 kino - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
113,30 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/15/2022 |
25.8.2022 |
Predaj parc. reg. ,,C" č. 1477/3 |
Zemková D., Vendžúr M. |
|
113,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1772468096 |
13.4.2015 |
Telefón 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,21 EUR |