Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7171139767 11.5.2020 Nedoplatok EE - VO Malina 4/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  433,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200323 9.11.2020 Servis traktora FARMTRACK 675 NAJSTROJE s.r.o. 47930284  433,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014/04001 13.1.2014 Počítačová zostava FLCOMP, s.r.o. 46722718  432,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014442 12.12.2014 Vývoz žumpy - PČ GIMI trade s.r.o. 36344851  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016013 6.9.2016 Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie Štefan Jánošík 40755061  432,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016059 28.11.2016 Vývoz fekálií za rok 2016 GIMI trade, s.r.o. 36344851  432,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015046 18.11.2015 Pohrebné služby - zomrelý Jozef Líška Líšková Anna   431,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 3260216 11.5.2012 Nakladanie a odvoz odpadu, práca žeriavom Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  431,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023049 23.3.2023 Oprava traktora NAJSTROJE s. r. o . 47930284  430,54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015050 21.12.2015 Pohrebné služby a tovar - zomrelý Jozef Ondrejka Ing. František Ondrejka   430,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 3760459 6.9.2017 Motorová nafta + olej - Tatra fekál Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  427,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017217 22.12.2017 Prenájom KD - firemný večierok PROMOLINE, s.r.o. 48145505  426,86 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012087 17.12.2012 Prenájom KD - stužková slávnosť 16.11.2012 Gymnázium M.R.Štefánika 4.B   426,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017004 9.3.2017 Pohrebné služby - zomrelý Michal Makarský Mgr. Anna Makarská   426,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014433 2.10.2014 Pohrebné služby a tovar - zomrelá Elena Červeňanská Monika Hájková   426,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/063 26.5.2022 Poplatok za vodu MŠ, ŠJ Podole Základná škola s materskou školou 36125431  426,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 222028170 26.5.2022 Voda Podolie 804 MŠ, ŠJ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  426,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 810282540 1.12.2016 Tesco poukáažky TESCO STORES SR, a.s. 31321828  425,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/017 21.2.2025 nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 Slovanet, a. s. 35954612  423,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022001734 15.6.2022 Rozkladacie stany Roman Nistor 54121345  423,42 EUR 
Nastavenia cookies