|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
7171139767 |
11.5.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 4/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
433,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
9.11.2020 |
Servis traktora FARMTRACK 675 |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
433,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/04001 |
13.1.2014 |
Počítačová zostava |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
432,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
12.12.2014 |
Vývoz žumpy - PČ |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
6.9.2016 |
Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie |
Štefan Jánošík |
40755061 |
432,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016059 |
28.11.2016 |
Vývoz fekálií za rok 2016 |
GIMI trade, s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015046 |
18.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Líška |
Líšková Anna |
|
431,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260216 |
11.5.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu, práca žeriavom |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
431,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
23.3.2023 |
Oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
430,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015050 |
21.12.2015 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Jozef Ondrejka |
Ing. František Ondrejka |
|
430,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3760459 |
6.9.2017 |
Motorová nafta + olej - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
427,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017217 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
PROMOLINE, s.r.o. |
48145505 |
426,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012087 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - stužková slávnosť 16.11.2012 |
Gymnázium M.R.Štefánika 4.B |
|
426,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017004 |
9.3.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Michal Makarský |
Mgr. Anna Makarská |
|
426,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014433 |
2.10.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Elena Červeňanská |
Monika Hájková |
|
426,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/063 |
26.5.2022 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ Podole |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
426,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222028170 |
26.5.2022 |
Voda Podolie 804 MŠ, ŠJ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
426,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
810282540 |
1.12.2016 |
Tesco poukáažky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
425,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/017 |
21.2.2025 |
nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
423,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022001734 |
15.6.2022 |
Rozkladacie stany |
Roman Nistor |
54121345 |
423,42 EUR |